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內部審計的職責和權限

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內部審計需要細心、對數(shù)據敏感、分析能力強、具有以流程及風險導向的意識,具備獨立工作和團隊合作的能力;以下是小編精心收集整理的內部審計的職責和權限,希望對你有所幫助,如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!

內部審計的職責和權限1

1、按照年度審計計劃獨立完成包括外勤取證,分析,提交初步審計結論,編制整理審計工作底稿等;

2、對內部控制實施有效性測試;

3、對公司層面、各板塊、各業(yè)務流程內控風險進行識別、評估、應對和監(jiān)控;

4、完成部門交辦的其他工作;

內部審計的職責和權限2

1、AEO高級認證內部審計

2、主題審計項目進行

3、舉報調查負責

4、流程審計

內部審計的職責和權限3

承擔內控九大循環(huán)內稽項目執(zhí)行及推動。

檢查與評估現(xiàn)行作業(yè)規(guī)章程序之控制情形。

內部稽核之建立、執(zhí)行、修訂與檢討、協(xié)助落實內控制度。

追蹤和推動查核缺失值改善落實情形。

協(xié)助進行年度內控自評及專審事項。

主管臨時交辦之其他事項。

內部審計的職責和權限4

(1)根據集團發(fā)展戰(zhàn)略,建立和完善內審制度,制定具體計劃并組織實施;

(2)參與公司及下屬子公司經營目標、資產安全完整性、財務狀況真實合法性、預算執(zhí)行情況等審計檢查工作;

(3)負責外勤審計工作的控制和管理,復核審計人員完成的審計底稿、審計結果和審計報告;

(4)對在審計工作中發(fā)現(xiàn)方面的問題,提出指導意見,并定期進行復查;

(5)負責審計檔案的整理歸檔工作;

(6)完成領導交辦的其他工作任務。

內部審計的職責和權限5

1、負責所分工具體審計項目的實施,確保工作進度和質量。

2、負責審計工作底稿的編制和歸檔,收集審計證據,確保審計結論及評價客觀、公正。

3、負責審計中發(fā)現(xiàn)的問題歸類、匯總、分析,并提出合理的審計建議。

4、負責審計中發(fā)現(xiàn)問題的整改跟進并報告。

5、參與內部審計制度的修訂。

6、完成審計部長交辦的其他工作。

內部審計的職責和權限6

1、參與擬訂監(jiān)查計劃幾實施方案,并按計劃實施

2、參與公司內控狀況的監(jiān)查和評價

3、參與實施專項監(jiān)查任務,完成監(jiān)查報告和改善提案

4、建立并管理監(jiān)查檔案

5、履行公司規(guī)定的安全、質量、環(huán)境、健康有關職責

6、履行其它相關職責,完成委派的其它任務

內部審計的職責和權限7

1. 組織編制并實施公司年度審計工作計劃;

2. 制定公司內部審計體系的構建及審計制度和方法以及檢查、評價公司及下屬單位各項經營活動的內部控制制度的建立、健全及執(zhí)行情況,并提供咨詢意見;

3. 能夠獨立負責并對公司開展經營效益審計、舞弊調查、經濟責任審計和其他專項審計等審計項目,包括:制定現(xiàn)場審計方案并執(zhí)行;

4. 能夠就審計結果與高級管理層進行討論,簡單扼要闡明關鍵問題,并對提出的問題提出有意義的見解;

5. 能夠獨立完成正式審計報告的撰寫工作;

6. 監(jiān)督審計發(fā)現(xiàn)的后續(xù)整改及落實情況;

7. 擁有定期收集并整理當期審計發(fā)現(xiàn)的意識,并向高級管理層匯報;

8. 擁有團隊協(xié)作意識,與其他團隊成員分享經驗以及專業(yè)知識,從而使得團隊得以成長。

9. 完成上級主管交辦的其他工作。

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